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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003680
Nro. de Timbrado
12373712
Monto de la Factura
₲ 63.282.000
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.180.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.514
Retención IVA
₲ 1.725.873
Retención Renta
₲ 1.150.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-143039
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.068.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330295
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos móviles menores para el Cip Villeta y la fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc