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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004798
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
1563
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-139678
Monto Contrato
₲ 319.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.635.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326269
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc