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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016979
Nro. de Timbrado
12155556
Monto de la Factura
₲ 2.804.341
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.872
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.999
Retención IVA
₲ 76.482
Retención Renta
₲ 50.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-137010
Monto Contrato
₲ 36.352.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.352.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316540
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc