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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003664
Nro. de Timbrado
12301582
Monto de la Factura
₲ 490.050
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.029
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.365
Retención Renta
₲ 8.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-149135
Monto Contrato
₲ 432.267.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.142.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.751.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc