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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
34164
Fecha de Orden de Pago
04-09-2012
Fecha Emisión Cheque
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA

Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-53083
Monto Contrato
₲ 235.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.558.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.193.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado