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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002220
Nro. de Timbrado
13499297
Monto de la Factura
₲ 74.772.460
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.430.219
IVA

Retención DNCP
₲ 263.743
Retención IVA
₲ 2.039.249
Retención Renta
₲ 2.039.249
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-176838
Monto Contrato
₲ 74.772.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.772.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.430.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Compresores de Aire a Tornillos de Fábrica Vallemí y del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc