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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085053
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 9.275.000
Nro. de Orden de Pago
1500001117
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.375
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 32.715
Retención IVA
₲ 252.955
Retención Renta
₲ 252.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185682
Monto Contrato
₲ 70.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.448.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Parada del Molino de Cemento del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc