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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001590
Nro. de Timbrado
13595053
Monto de la Factura
₲ 10.701.500
Nro. de Orden de Pago
1995
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.035
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 37.747
Retención IVA
₲ 291.859
Retención Renta
₲ 291.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-174724
Monto Contrato
₲ 268.207.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.497.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.544.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362809
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientación y catering para Expoferias de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc