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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0042179
Nro. de Timbrado
13499385
Monto de la Factura
₲ 98.990.000
Nro. de Orden de Pago
1500000680
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.241.381
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 349.165
Retención IVA
₲ 2.699.727
Retención Renta
₲ 2.699.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-183560
Monto Contrato
₲ 98.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.241.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para las Nuevas Unidades Móviles de Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc