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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000755
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
4146
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.582.515
IVA
₲ 731.818

Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-156935
Monto Contrato
₲ 374.550.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.365.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.139.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles, Equipos, Vehiculos y Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas