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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 14.072.716
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.243.066
IVA
₲ 1.279.337
Retención DNCP
₲ 49.638
Retención IVA
₲ 383.801
Retención Renta
₲ 383.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207544
Monto Contrato
₲ 573.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.686.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.468.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394812
Nombre de la Licitación
LCO 31/2021-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay