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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 7.833.330
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
30-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.371.520
IVA
₲ 712.120

Retención DNCP
₲ 27.630
Retención IVA
₲ 213.636
Retención Renta
₲ 213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-207544
Monto Contrato
₲ 573.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.686.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.468.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394812
Nombre de la Licitación
LCO 31/2021-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay