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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003900
Monto de la Factura
₲ 19.292.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.154.650
IVA
₲ 1.753.818

Retención DNCP
₲ 68.048
Retención IVA
₲ 526.145
Retención Renta
₲ 526.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-202345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.382.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.621.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394801
Nombre de la Licitación
LCO 12/2021-SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay