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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000266
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            75647
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.083.346
        
                                    IVA
                            
            ₲ 772.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 231.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 154.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OLI SERVICE SRL
        
                                    RUC
                            
            80021141-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            25
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24005-13-80743
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.083.346
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254946
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipos de Computacion 
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
        