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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000026
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.531.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            74040
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-06-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.357.917
        
                                    IVA
                            
            ₲ 320.999
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.583
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 96.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 64.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
        
                                    RUC
                            
            828616-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24005-13-71592
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 125.828.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 125.828.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 119.614.573
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            252966
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
        