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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
17229652
Monto de la Factura
₲ 33.848.312
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.771.319
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 123.085
Retención IVA
₲ 923.136
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234991
Monto Contrato
₲ 177.603.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.363.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.907.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434111
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en los Distritos de Cambyreta y Nueva Alborada - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua