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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000341
Nro. de Timbrado
16396325
Monto de la Factura
₲ 40.433.859
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.147.327
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 147.032
Retención IVA
₲ 1.102.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.758

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
RUC
3030337-0
Número de Contrato
94/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235412
Monto Contrato
₲ 533.004.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.489.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.753.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435865
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua