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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000783
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 48.400.789
Nro. de Orden de Pago
4509
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.804.747
IVA
₲ 4.400.072

Retención DNCP
₲ 176.003
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.420.039
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186932
Monto Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.813.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372444
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados alrededor de Insticiones Escolares de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa