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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000794
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 121.866.920
Nro. de Orden de Pago
5171
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.330.422
IVA
₲ 11.078.811

Retención DNCP
₲ 443.152
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.093.346
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186868
Monto Contrato
₲ 494.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.401.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368661
Nombre de la Licitación
Construcciones de empedrados en Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa