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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020430
Nro. de Timbrado
16313202
Monto de la Factura
₲ 432.401.834
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.627.958
IVA
₲ 26.913.423

Retención DNCP
₲ 1.076.537
Retención IVA
₲ 8.074.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-236527
Monto Contrato
₲ 998.266.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.700.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.169.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435510
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro