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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000372
Nro. de Timbrado
16132470
Monto de la Factura
₲ 208.008.650
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.390.194
IVA
₲ 18.909.877

Retención DNCP
₲ 756.395
Retención IVA
₲ 5.672.963
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-226944
Monto Contrato
₲ 812.525.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.787.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.672.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430117
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro