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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
16646401
Monto de la Factura
₲ 197.381.200
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.100.888
IVA
₲ 17.943.745

Retención DNCP
₲ 717.750
Retención IVA
₲ 5.383.124
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-227387
Monto Contrato
₲ 929.365.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.520.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.795.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430622
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO SEDE SAN ESTANISLAO
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro