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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004969
Nro. de Timbrado
11464985
Monto de la Factura
₲ 374.500.000
Nro. de Orden de Pago
1965
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.142.690
IVA
₲ 34.045.455

Retención DNCP
₲ 1.334.582
Retención IVA
₲ 10.213.637
Retención Renta
₲ 6.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1338-2015-0100
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-114457
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.775.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUE PATRON MOVIL PARA CALIBRACION DE MEDIDORES VOLUMETRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar