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Datos del Pago

Nro. de Factura
00100120154
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.136.250
Nro. de Orden de Pago
2758
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.809
IVA
₲ 194.205

Retención DNCP
₲ 7.613
Retención IVA
₲ 58.262
Retención Renta
₲ 38.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.725

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 639/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116694
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.995.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar