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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21783/21790
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 11.113.250
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.440.367
IVA
₲ 1.010.295
Retención DNCP
₲ 39.604
Retención IVA
₲ 303.089
Retención Renta
₲ 202.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 128.130
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 639/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116694
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.995.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar