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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-557
Nro. de Timbrado
11228278
Monto de la Factura
₲ 33.198.360
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.571.036
IVA
₲ 3.018.033

Retención DNCP
₲ 118.307
Retención IVA
₲ 905.410
Retención Renta
₲ 603.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
PR RC Nº 631/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116463
Monto Contrato
₲ 177.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.402.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.834.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y COLOCACION DE HORMIGON BAJO TROCHA DE CAÑERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar