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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002108
Nro. de Timbrado
11236995
Monto de la Factura
₲ 7.061.800
Nro. de Orden de Pago
3698
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.715.643
IVA
₲ 641.982

Retención DNCP
₲ 25.166
Retención IVA
₲ 192.595
Retención Renta
₲ 128.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
PR RC Nº 561/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113111
Monto Contrato
₲ 434.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.927.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.176.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar