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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0002668
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11236995
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.808.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2456
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.778.759
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.618.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 220.263
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.685.687
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.123.791
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
        
                                    RUC
                            
            80010244-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR RC Nº 561/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25006-15-113111
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 434.080.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 300.927.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 286.176.486
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            294490
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        