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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.800
IVA
₲ 1.036.362

Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-211131
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.831.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.864.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394825
Nombre de la Licitación
LCO 26/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay