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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000162
Monto de la Factura
₲ 3.207.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.017.932
IVA
₲ 291.545
Retención DNCP
₲ 11.312
Retención IVA
₲ 87.464
Retención Renta
₲ 87.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.938.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.281.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay