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Datos del Pago

Nro. de Factura
10060000695
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.022
IVA
₲ 31.363

Retención DNCP
₲ 1.255
Retención IVA
₲ 9.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
119/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223219
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.551.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.257.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410884
Nombre de la Licitación
LCO N° 52/22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay