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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013836
Nro. de Timbrado
17051930
Monto de la Factura
₲ 1.858.200
Nro. de Orden de Pago
132930
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.273
IVA
₲ 168.927

Retención DNCP
₲ 6.487
Retención IVA
₲ 50.678
Retención Renta
₲ 67.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.319.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.697.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412677
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación (Plurianual).
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal