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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005790
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 12.888.900
Nro. de Orden de Pago
128937
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.717.182
IVA
₲ 1.171.718

Retención DNCP
₲ 45.463
Retención IVA
₲ 351.515
Retención Renta
₲ 351.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO N° 07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215794
Monto Contrato
₲ 197.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.161.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.648.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412860
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal