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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001076
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 76.910.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-01-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-01-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 73.140.012
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.991.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 274.079
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.097.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.398.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
        
                                    RUC
                            
            366529-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            100/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-16-134267
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 488.786.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 488.786.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 464.826.879
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309563
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        