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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0513008
Monto de la Factura
₲ 48.580.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.198.697
IVA
₲ 4.416.364

Retención DNCP
₲ 173.121
Retención IVA
₲ 1.324.909
Retención Renta
₲ 883.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127841
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.784.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac