Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-391644
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.104.736
IVA
₲ 12.727.273

Retención DNCP
₲ 498.909
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.718

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-127841
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.784.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac