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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009089
Monto de la Factura
₲ 20.786.610
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.767.688
IVA
₲ 1.889.692

Retención DNCP
₲ 74.076
Retención IVA
₲ 566.908
Retención Renta
₲ 377.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131386
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac