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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-009470
Monto de la Factura
₲ 19.708.460
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.742.387
IVA
₲ 1.791.678

Retención DNCP
₲ 70.234
Retención IVA
₲ 537.503
Retención Renta
₲ 358.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131386
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac