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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 126.357.600
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.568.957
IVA
₲ 11.487.055

Retención DNCP
₲ 450.293
Retención IVA
₲ 3.446.117
Retención Renta
₲ 2.297.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.594.822

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
131/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134715
Monto Contrato
₲ 537.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.644.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac