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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008486
Monto de la Factura
₲ 8.796.000
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.836
IVA
₲ 799.636

Retención DNCP
₲ 31.346
Retención IVA
₲ 239.891
Retención Renta
₲ 159.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
152/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-118694
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.266.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.988.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMATICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac