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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0007941
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.280.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            621
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-04-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.972.165
        
                                    IVA
                            
            ₲ 570.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.380
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 171.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 114.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Ballasch Internacional S.A.C.I
        
                                    RUC
                            
            80007236-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            128/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-16-134068
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.280.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.972.165
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309408
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        