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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010552
Monto de la Factura
₲ 10.000.655
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.510.441
IVA
₲ 909.150

Retención DNCP
₲ 35.639
Retención IVA
₲ 272.745
Retención Renta
₲ 181.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
082/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-130465
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.039.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac