- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002139
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14674120
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.746.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            76
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-01-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.403.888
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 273.690
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
        
                                    RUC
                            
            4268624-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            003/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22015-21-200857
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 177.703.059
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 176.910.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397939
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        