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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000355
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14376907
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            643
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.795.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 163.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Davener S.A.
        
                                    RUC
                            
            80091202-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            002/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22015-21-197689
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 540.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 524.651.758
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 522.742.499
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388657
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        