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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11182988
Monto de la Factura
₲ 2.762.352
Nro. de Orden de Pago
2749
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.830
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.844
Retención IVA
₲ 75.336
Retención Renta
₲ 50.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 138.118
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118828
Monto Contrato
₲ 518.066.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.467.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.912.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301325
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp