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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000325
Nro. de Timbrado
11812466
Monto de la Factura
₲ 12.869.500
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.238.662
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.862
Retención IVA
₲ 350.986
Retención Renta
₲ 233.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-131066
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.692.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.580.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp