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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0037037
Monto de la Factura
₲ 11.910.285
Nro. de Orden de Pago
9161966
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.326.464
IVA
₲ 1.082.753

Retención DNCP
₲ 42.444
Retención IVA
₲ 324.826
Retención Renta
₲ 216.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47019
Monto Contrato
₲ 212.101.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.580.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.064.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco