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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
16364
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124626
Monto Contrato
₲ 82.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.107.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.121.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado