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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
16352
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
IVA
₲ 809.091

Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124142
Monto Contrato
₲ 29.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.981.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.142.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado