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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000991
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15269435
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 626.584.194
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            434
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 589.644.207
        
                                    IVA
                            
            ₲ 56.962.199
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.210.133
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.088.660
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.088.660
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            R.F. S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80039255-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-22-215819
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 857.245.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 797.329.652
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 750.985.677
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            415070
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES, OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL Y SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        